網站首頁 實用文 書信 面試 實習 實習報告 職場 職責 勵志 名言 熱點
當前位置:人人簡歷網 > 熱點 > 其他文案

單位執行財經紀律自查報告3篇 《堅守財經紀律,強化自律監管——單位自查報告鮮明成果》

欄目: 其他文案 / 發佈於: / 人氣:1.43W

該報告由單位編制,旨在查找和糾正財經違規問題,保障單位良性發展和穩定經營。報告內容包括違規行為的分類、具體案例及整改措施等。該報告是單位自律機制的重要體現,也是其履行法律法規、維護社會公信力的必要措施。

單位執行財經紀律自查報告3篇 《堅守財經紀律,強化自律監管——單位自查報告鮮明成果》

第1篇

根據縣紀委、縣監察局鄰紀發[20xx]27號文《縣各單位執行財經紀律情況巡查方案》的通知後,我局黨組高度重視,按照實施方案進行了自查自糾,現將財經紀律執行情況自查自糾彙報如下:

我局將財經紀律執行工作擺上重要議事日程,召開了局黨政辦公會議,對方案進行了學習,深入做好思想發動、政策宣傳,組織部署了實施的方案,張貼了執行財經紀律的羣眾監督告示,鼓勵職工對我局的資金情況進行監督。

局成立了由局長任組長、副局長任副組長、各股、室、隊長為成員,其餘人員為監督員的工作小組,設立了日常工作機構。

(一)我局落實了舉報制度。我局將縣紀委監察局公佈的舉報電話張貼上牆,自覺接受羣眾的監督。

(二)組織幹部職工對20xx年以來的財務帳務情況進行了自查。一是自查了20xx年至20xx年6月以來是否違規使用的公務車輛、超標準接待公務接待;二是自查了是否存違規報銷通訊費、違規發放獎金及津補貼情況。通過自查,我局不存在上述情況;

(三)我局對執行財經紀律、財經制度情況進行了自查;通過自查我局無違反財經紀律和制度情況。

(四)對20xx年至20xx年6月份的城鄉低保、五保對象的保障金髮放情況是否落實進行了自查;對4050人員工資發放情況是否落實進行了自查;對是否拖用救災救濟款、捐贈款等專項資金情況進行了自查;通過自查,我局不存在拖用專項資金情況。

(五)對治理“小金庫”進行了自查。一是自查了票據中是否存在有以會議費、勞務費、培訓會和諮詢費等名義套取資金情況;二是自查了是否存在假的發票等非法票據騙取資金情況;三是自查了是否有罰沒收入用過期發票收費及未開據罰沒情況;四查有無依據向單位工會劃撥補助經費情況;五是對資產處置情況進行了自查。我局成立比較晚,所用辦公樓為政府調劑解決,辦公樓比較狹窄,辦公顯得擁擠,無多餘房屋、門面出租,也無大型的設備出租,因而無出租收入;不存在用資產處置、出租收入設立小金庫;通過自查,我局不存在上述情況。

(六)對收費、罰款情況進行了自查。我局收據採用的是《政府非税收入一般繳款書》、《省行政、刑事處罰罰沒票據》,收費、罰款收入都是採用的該票據收費,採取罰款人到銀行繳款後憑蓋章後領取收據聯,罰款及時繳入財政專户或國庫。不存在以收費、罰款及攤派設立小金庫。

單位執行財經紀律自查報告3篇 《堅守財經紀律,強化自律監管——單位自查報告鮮明成果》 第2張

第2篇

市委、市紀委財經紀律執行、違規吃請和公款吃喝專項檢查2個文件下發後,江都區委、區政府、區紀委高度重視,將2個文件作為當前“正風肅紀立規、完善制度‘籠子’”的重要抓手,成立由區紀委牽頭,監察、財政、審計等相關部門參加的檢查工作組和專項整治工作組,強調凡不按要求組織檢查或檢查不認真、走過場的,發現問題不整改或整改不及時的,制度不健全或執行制度不嚴格的,一律嚴肅追究主體責任和監督責任。

區紀委制發《關於在全區開展財經紀律執行情況檢查的通知》(揚江紀發〔20xx〕12號)和《關於在全區開展違規吃請和公款吃喝問題專項整治工作的通知》(揚江紀發〔20xx〕15號),繪製《財經紀律執行情況自查表》和《違規吃請和公款吃喝問題專項整治自查表》隨通知一併下發,要求各鎮、各部門(單位)、各重點園區對照排查,如實填表,經本單位蓋章,黨組織、紀檢組織、分管財務負責人簽字背書後上報。針對各單位自查上報問題,兩個工作組逐一下發《整改督辦單》,要求相關單位限期整改並報結果。

結合全區87家單位自查情況,檢查工作組和專項整治工作組結合紀檢監察機關和財政、審計部門日常督查工作,經研判會商,分別對部分單位開展實地檢查。通過查閲賬冊、盤點現金、調查談話,檢查有無“小金庫”、公款私存及近年來公務(商務)接待工作等情況。

除實地檢查外,區紀委案管室、信訪室、黨風室對20xx年以來監督檢查、案件查處、廉政評估中發現和羣眾舉報反映的涉及違規吃請和公款吃喝的問題線索、信訪反映進行“回頭看”,發現公款吃喝案例2件,分別是邵伯鎮勞保所違規公款吃喝和丁夥鎮高橋村工作日午間飲酒等問題,對7名當事人立案查處。

對檢查中發現的.問題,區檢查組進行分類處理;對尚不構成違紀的問題,及時下發《整改督辦單》,要求限期整改到位;對涉嫌違紀的問題,交財政、審計部門進行跟蹤檢查,結果報區紀委、監察局;對自查報告無問題、實地檢查中發現問題的3家單位,區紀委、監察局分別約談黨組織、紀檢組織負責人,正視存在不足,抓好問題整改,壓實壓緊“兩個責任”。

第3篇

根據甘財辦[20xx]17號的文件精神,我鄉黨委、政府高度重視研究部署此項工作,為了深入開展“三嚴三實”專題教育,貫徹落實《財政部關於推動地方財政部門履職盡責 奮力發展 全面完成各項財税改革管理任務的意見》(財預[20xx])62號)精神,按照省財政廳川財辦[20xx]16號文件工作部署,針對我鄉財務工作實際,決定在全鄉開展“嚴肅財經紀律,落實監管責任,確保資金安全”專項整治工作。現就自查整改情況報告如下:

一、我鄉財政所高度重視此次專項整治工作的重要性,以20xx年7月6日經鄉黨政辦公會研究決定成立了專項整治工作領導小組。

二、在資金管理方面我鄉認真抓好財政資金安全警示教育工作。認真學習財務管理制度,建立建全資金管理台帳嚴格各項資金管理使用程序,做到了專款專用層層落實責任到人。在此次專項整治工作中我鄉分以下幾個方面對我鄉的資金管理進行了自查整改。

1、對強農惠農資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助獎勵等各項惠農資金進行了專項自查自糾。

2、對是否存在小項目、大預算、虛假立項或重複立項使用情況進行了自查自糾。

3、對是否嚴格執行預算編制,是否嚴格管理財政專項資金,是否按照規定執行績效工資發放,是否存在挪用預算資金購買商業預付卡和利用購卡進行公款消費進行了自查。

4、對濫發錢物,設小金庫落實中央八項規定等情況進行了自查。

三、通過自查,我鄉嚴格執行預算編制,嚴格管理財政專項資金,績效工資發放嚴格按照規定執行,在自查中未發現我鄉貪污侵佔、收受賄賂、虛報冒領、擠佔挪用、公款消費、損失浪費、滯留閒置、隨意調項等現象。我鄉未存在無正當理由隨意變更專項資金使用用途,不存在對專項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴大專項資金開支範圍、提高開支標準,無濫發錢物和私設小金庫的情況,嚴格貫徹落實中央八項規定。

四、在以後的專項資金使用問題上將一如既往的徹落實中央八項規定;在強農惠農資金,扶貧資金,等各項資金髮放工作中,將嚴格程序,進一步加強領導、健全完善相關制度、強化監管措施、完善使用機制,保證我鄉各項資金按時發放、提高資金使用效益,推進農村建設不斷髮展。