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供銷社自查自糾工作報告

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  供銷社自查自糾工作報告

班子成員以身作則,自覺學習,掌握保密制度,簽訂保密承諾書,做到懂法、知法、執法,在廣大幹部職工中樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風。以下是本站為大家整理的供銷社自查自糾工作報告資料,提供參考,歡迎你的閲讀。

供銷社自查自糾工作報告

供銷社自查自糾工作報告一

根據區國家保密局《轉發〈關於做好機關、單位保密自查自評工作的通知〉》(新密辦〔201*〕1號)要求,我社高度重視,對照《機關、單位保密自查自評標準》,進行了全面的自查自評,現將自查自評情況報告如下:

一、保密工作落實情況

我社對所收到泄密文件,均指定專人進行妥善處理,保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全,未出現過失、泄密問題,供銷社保密自查自評工作報告。我社設有保密室,並按要求安裝了密碼櫃,所收到的泄密文件全部存放在密碼櫃中,按時清退泄密文件。所有電腦都配備了殺毒軟件,並定期進行殺毒與升級。通過自查,我社的保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。

二、主要做法

(一)領導重視,強化組織領導。成立保密工作領導小組,嚴格落實保密工作。主要領導經常聽取保密工作情況彙報,對保密工作提出明確要求,及時研究解決相關問題。班子成員以身作則,自覺學習,掌握保密制度,簽訂保密承諾書,做到懂法、知法、執法,在廣大幹部職工中樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風。

(二)重點突出,狠抓工作落實。定期以主要部門和主要領導為重點檢查對象,對計算機和移動存儲介質違規外聯和特種木馬為檢查重點,以查促管,及時採取防範措施,堅決切斷涉密信息流向互聯網的所有渠道。

(三)宣傳教育,增強保密意識。為加強我社涉密人員保密安全意識,採取多種方式、多渠道,對相關人員進行宣傳教育,並將各類保密工作文件轉發至各股室,要求結合實際,認真組織學習,並抓好貫徹落實,確保計算機及其網絡安全。

(四)完善措施,嚴格制度規範。加強制度建設,是做好計算機保密管理的保障。為了構築科學嚴密的制度防範體系,我社不斷完善各項規章制度,規範計算機及其網絡的保密管理,主要採取了以下措施:

一是貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;

二是完善各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;

三是規範涉密信息的流轉,嚴格執行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的原則。

(五)督促檢查,堵塞管理漏洞。為了確保計算機及其網絡保密管理工作各項規章制度的落實,及時發現計算機保密工作中存在的泄密隱患,堵塞管理漏洞,我社十分重視對計算機及其網絡保密工作的督促檢查,採取自查與抽查相結合,常規檢查與重點檢查相結合,定期檢查與突擊檢查相結合等方式,對計算機進行防範措施的落實情況進行檢查。

三、存在問題及整改措施

通過自查,我社對保密工作有了進一步的明確,同時,也發現了一些存在的薄弱環節。個別同志對保密工作認識不到位,保密意識不強等。今後我社將發現的問題作為整改的重點,具體整改措施如下:

(一)定期召開保密工作領導小組會議,研究保密工作,做到年初有計劃,年中有檢查,年終有總結。堅持保密工作與日常工作同步安排部署,落實崗位責任制。

(二)探索建立涉密人員管理長效機制,明確涉密人員的資格和範圍,認真落實保密承諾書籤訂工作,落實脱密期管理措施。進一步加強涉密載體的清理和管理,重點抓好涉密計算機、涉密移動存儲介質、辦公自動化設備和手機使用的保密管理。

(三)健全建立保密規章制度,對保密工作要分工明確,責任落實到人,保密日常管理工作要規範有序。

多年來,我社在區國家保密局領導下,保密工作逐步規範化、制度化,沒有出現涉密事故。今後,我社將按照這次檢查的精神和要求,把保密工作落到實處,確保保密工作安全可靠萬無一失。

  供銷社自查自糾工作報告二

根據《關於開展保密自查自評工作的通知》文件精神,集中開展了自查自評保密工作,現將工作情況報告如下:

一、自查自評基本情況

對照《工作規則》及《保密自查自評標準》的具體要求,根據辦公室、辦公室《》()、《》()等文件精神,對保密工作領導責任制落實情況、保密制度建設情況、保密宣傳教育培訓情況等情況認真組織開展自查自評,主要採取 自評與 綜合評估相結合的辦法進行,取得了一些實實在在的成效。

(一) 高度重視,強化責任

為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題,分管保密工作負責人組織研究保密工作中的具體問題,認真組織開展保密宣傳教育、保密檢查、保密技術防護、泄密案件查處等工作,為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。分管業務工作負責人部署分管業務工作中的保密工作,確定辦公室負責同志為機關兼職保密員,狠抓各項保密措施和保密責任制的落實,杜絕重大失泄密事件的發生。

(二) 健全制度,落實任務

一是建立健全規章制度。進一步修訂完善了公司保密工作制度、形成以制度管人、管事,進一步實現制度化、規範化。加強保密基礎設施建設,分管領導具體負責,辦公室和有關部室負責人具體實施,嚴格執行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的原則。二是對往年的檔案和內參等涉密文件及時收歸檔案室管理,保證祕密文件不外泄。三是加強對檔案室和辦公室的管理。嚴格規定了檔案管理人員如有泄密、失密事件,對檔案人員予以調離並追究相關責任,查詢檔案做到登記並簽名,有關檔案必須經分管領導同意後方可查詢。四是規範處理文件,有關文件按規定及時進行銷燬,保證不留完整文件紙張。五是對上級下發的“祕密”文件進行登記發放,並責令歸檔保存。

(三) 明確重點,加強管理

財務部、檔案室是保密重點部門和部位,我們按照有關規定對保密要害部位採取人防、物防、技防等防護措施,加強管理確保不出現泄密問題。在檔案室管理上,我們制定了檔案工作人員保密職責,祕密文件、內部資料的傳遞、回收、註銷都嚴格按照保密規定辦理。在財務管理上,我們對於財務資料建立財務檔案,嚴格按照財務制度進行審查存放,除了財務人員、檔案管理員外其他人員一律不的查閲,如因特殊原因需要查閲,必須經分管領導簽字同意。

(四) 加強教育,增強意識

注重抓好保密宣傳教育培訓工作,根據年度保密宣傳教育工作作出安排並組織落實,及時傳達學習上級保密工作指示、文件和法規制度;組織各部門涉密人員保密知識技能培訓,按要求參加保密行政管理部門組織的培訓。進一步掌握保密知識,提高保密技能,促進本公司保密工作紮實開展,並取得實效。 (五) 強化整改,注重實效

根據保密工作要求,針對保密工作存在的突出問題及時進行梳理,並抓好整改。將保密工作目標任務層層分解,落實到 和 。利用各種會議等多種形式加強對職工的保密宣傳教育,促使廣大幹部職工自覺履行保密義務和責任,維護大局利益,維護社會穩定。迄今為止,全公司上下無一失、泄密事件發生。

二、存在問題及整改措施

通過自查,我們發現存在一些問題,各 的保密意識、責任意識有待進一步提高、計算機和網絡防護能力有待提高、日常監管有待加強等。

整改措施:從源頭上防止涉密泄密事件的發生。加強制度的建設和要害部位和部門進出人員的審查和控制。在完善涉密計算機使用管理規定的基礎上,狠抓各基規章制度的貫徹和落實。