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下半年政工工作計劃5篇

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通過工作計劃我們能夠更好地與目標對齊,提高工作的目標達成率,制定工作計劃更好地安排時間和資源,提高工作效率,本站小編今天就為您帶來了下半年政工工作計劃5篇,相信一定會對你有所幫助。

下半年政工工作計劃5篇

下半年政工工作計劃篇1

公共財政預算收入:累計完成9046萬元,佔預算的31.19%,同比增收985萬元,增長12.22%。

大口徑財政收入:累計完成17818萬元,佔預算的32.57%,同比增收734萬元,增長4.30%。

分系統完成情況:國税系統6541萬元,佔預算的24.68%,增收4255萬元,增長186.13%;地税系統3461萬元,佔預算的40.72%,減收2999萬元,下降46.42%;財政系統7816萬元,佔預算的39.68%,減收522萬元,下降6.26%。

主要項目:税收收入完成9845萬元,佔預算的28.38%,增長14.46%,其中:消費税113萬元,佔預算的47.08%,增長26.97%;增值税5345萬元,佔預算的21.73%,增長224.33%;企業所得税1665萬元,佔預算的49.70%,增長37.49%;個人所得税941萬元,佔預算的94.10%,增長72.34%;資源税16萬元,上年無此項收入;城市維護建設税261萬元,佔預算的39.55%,增長7.85%;房產税195萬元,佔預算的39.00%,增長33.56%;印花税75萬元,佔預算的52.08%,增長41.51%;城鎮土地使用税281萬元,佔預算的18.99%,增長1.81%;土地增值税178萬元,佔預算的92.71%,增長249.02%;車船税469萬元,佔預算的55.18%,增長6.11%;耕地佔用税87萬元,佔預算的16.73%,增長16.00%;契税219萬元,佔預算的19.21%,下降47.10%。非税收入完成7973萬元,佔預算的39.84%,下降6.01%,其中:專項收入341萬元,佔預算的38.66%,下降29.84%;行政事業性收費收入590萬元,佔預算的20.73%,下降2.96%;罰沒收入812萬元,佔預算的24.02%,下降43.18%;國有資源有償使用收入2359萬元,佔預算的58.98%,增長264.04%;捐贈收入11萬元;政府住房基金收入90萬元;其他收入1077萬元,佔預算的35.90%,下降23.07%%;政府性基金收入2693萬元,佔預算的45.61%,下降31.13%。

財政預算支出:累計完成91021萬元,佔預算的54.70%,同比增支9402萬元,增長11.52%。其中:一般公共服務9171萬元,增長7.33%;公共安全3043萬元,增長19.47%;教育19276萬元,增長12.45%;科學技術116萬元,增長2.65%;文化體育與傳媒918萬元,增長30.40%;社會保障和就業14830萬元,增長3.42%;醫療衞生9608萬元,增長6.78%;節能環保2379萬元,增長49.53%;城鄉社區事務1896萬元,增長24.17%;農林水事務16545萬元,增長8.79%;交通運輸874萬元,增長49.15%;資源勘探電力信息等事務216萬元,下降81.77%;商業服務業等事務264萬元,下降3.30%;國土資源氣象等事務1331萬元,增長4.89%;住房保障支出5296萬元,增長2.38%;糧油物資儲備管理事務153萬元,增長1.32%;其他支出28萬元,下降68.89%;債務付息支出730萬元。政府性基金支出4347萬元,增長195.71%。

下半年政工工作計劃篇2

一、1-6月份財政預算執行情況

1、財政收入

今年經我區六屆二次人代會批准的xx年財政收入全口徑預算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預算的85%,同比增收2651萬元,增長46%,其中:中央及省級收入,全年預算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預算的95%,同比增收1702萬元,增長56%;地方收入,全年預算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預算的75%,同比增收949萬元,增長34%,完成市政府責任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下:

(1)增值税15%地方分成部分預算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預算的104%,同比增收236萬元,增長72%。

(2)地税局徵收的地方各税預算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預算的71%。

(3)行政事業性收費、罰沒收入及地方其他收入預算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預算的68%,同比減收20萬元,下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。

(4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60%。

1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮和牛心台辦事處實際完成2293萬元,為年度預算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預算的69%,同比增收558萬元,增長24%;

1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國税局1-6月份税收收入累計完成3881萬元,為年度預算的108%,同比增收1547萬元,增長66%。其中鎮級收入進度較快,1-6月份已完成預算156%。主要是國税局強化重點税源企業、新辦企業的税收徵管,改進徵管辦法,提高徵管質量,做到應收盡收。地税局1一6月份税收累計完成4156萬元,為年度預算74%,同比增收1142萬元,增長38%。主要是加大對“非礦山”資源税的清理力度;對房地產企業加強税收管理,實行“月税月清”;印花税改變徵收管理方式,由原市局統一代徵下放分局獨立徵收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。

2、財政支出

本年度財政支出預算安排8500萬元,預算執行中上級追加專項23萬元,區本級追加專項285萬元,合計支出指標8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標的54%。總支出比上年同期增加支出1080萬元,增長29%,主要是農村税費改革增加支出301萬元,農業專項支出增加120萬元,調整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標準增加支出25萬元,增加人員增加人員經費40萬元,行政事業收費納入預算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經費實行全年包乾分月撥付增加支出100萬元。分項完成情況如下:

(1)科技三項費用及科學事業費預算安排77萬元,1-6月份累計支出1萬元。

(2)農業、林業、水利支出,預算安排550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預算的60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。

(3)文教衞生等事業預算安排3741萬元,預算執行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預算的49%,同比增加支出453萬元,增長33%。其中:教育事業費同比增加支出293萬元,主要是農村税費改革支出57萬元,調整工資增加支出90萬元,住房公積金提高標準、增加人員增加支出72萬元,鄉鎮比上年同期增發工資70萬元。醫療衞生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元,公費醫療同比增加支出29萬元。

(4)行政管理費預算安排20xx萬元,預算執行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預算的71%,同比增加支出541萬元,增長50%。主要是調整工資、提高住房公積金補貼標準增加支出60萬元,購置車輛及辦公設備130萬元,經濟責任兑現獎增加支出60萬元,人大、政協會議費跨年支出13萬元,離休幹部醫藥費60萬元,行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元;預算單位公用經費全年包乾分月撥付增加支出100萬元。

(5)檢法司支出預算安排330萬元,執行中追加支出指標43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應返還辦案經費減少。

(6)撫卹及社會保障補助支出預算安排332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預算的47%,同比增加支出68萬元,主要是税費改革支出121萬元。

(7)其他部門事業費預算安排940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預算的58%,同比增加支出11萬元,其中:税費改革支出88萬元。

(8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護費預算安排80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預算的48%,同比減少支出49萬元。主要是高台子鎮、卧龍鎮及新明辦事處高速公路佔地補助比上同期減少支出52萬元。

二、預算執行的主要特點及存在的問題

1、在全區國民經濟保持穩定增長的基礎上,財政收入實現了同步增長。財政收入增幅和進度均發生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預算的84%,按進度提高了35個百分點。財政收入進度和增幅均創歷史最好水平,為完成全年財政收入任務奠定了堅實的基礎。

2、財政支出結構進一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用於人員經費支出和保機關正常運轉公用經費支出外,還為發展明山經濟、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區的經濟發展提供了必要的資金保證。在資金調度上符合“一吃飯、二穩定、三建設”和保法定、保重點的財力分配原則。

3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預算執行中新的減收增支因素不斷出現:一是國家税收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業從事工商業、不足起徵點的個體商業和修理行業及特殊企業,實行税收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。二是税收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務進度滯後。三是財政供養人員增加,財政負擔加重,今年僅區本級新增財政供養人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬餘元。四是各項增支政策的不斷出台:如調整工資、提高住房公公積金補貼標準等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫藥費、取暖費等,風險直接轉向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。

三、上半年的主要工作

在上半年預算執行中,面對財政運行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉、保穩定、”原則,以加強各項支出管理為切入點,以增收節支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區全體財税幹部的共同努力下,我區的財政收入實現了穩定增長,支出結構不斷優化,重點支出得到基本保證,主要工作如下:

1、強化徵管、確保財政收入穩定增長

上半年我們以組織收入,加強徵管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強化重點税源企業,新辦企業的税收徵管,將財政收入的着眼點放在新增税源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入計劃,提高徵管質量,做到應收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規範非税收支行為,加大管理和調控力度,嚴禁坐收坐支或轉移資金。今年對行政事業性收費收入納入預算管理的執收單位,簽定了收入目標責任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強政府的宏觀調控能力。

2、調整支出結構,保證重點支出

一是強化預算約束,加強支出管理,按預算、按進度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機關運轉經費、事業發展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。

二是確保全區公教人員工資按時足額發放。為保證兩鎮一街公教人員按時發放,截止6月份未,三鎮上劃收入165萬元,三鎮公教人員標準工資應支385萬元,區級墊付330萬元(含往來借款)。

三是對各預算單位的公用經費、業務費實行預算包乾,分月按計劃撥付的預算管理辦法。調動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強化了預算的約束力。

四、下半年工作重點。

1、抓好抓實增收節支工作。要強化税種和税源管理,不斷挖掘新税源,擴大新税基,尋求新的經濟增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的思想,堅決反對把窮日子當富日子過的資金分配行為。對超出預算的各項支出實行嚴格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發揚艱苦奮鬥,勤儉節約的優良傳統,一切開支都要做到精打細算、厲行節約、講求效益、立足增收節支緩解財政收支矛盾。

2、調整支出結構,確保重點支出的撥付。隨着國家積極財政政策及有關税收優惠政策的實施,後幾個月財政收支矛盾將進一步顯露,我們將認真貫徹“調整結構、確保重點、壓縮一般、加強管理”的十六字方針,要繼續堅持“保重點、保運轉”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預算。

3、積極穩步推進財政預算制度改革。從實行部門綜合預算制度,國庫集中收付和政府採購制度入手、調整財政支出範圍和支出結構,建立公共財政,以適應新形勢下政府財力管理轉變的要求。

總之,當前我區的經濟形勢正逐步好轉,財政收入質量將進一步提高,財政支出結構將進一步改善。我們相信在區委的正確領導下,區人大的監督支持下,在全體財税人員的共同努力下,全區上下團結一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務。

下半年政工工作計劃篇3

(一)財政收入穩步增長。

面對經濟增速放緩的不利形勢,財税部門迎難而上,多措並舉抓徵管,確保收入任務的順利完成。

一是加強統籌協調,解決徵管中存在的突出問題,明確目標,硬化任務,落實徵管責任。

二是創新徵管機制,積極開展財税部門税收協管工作,加強税收分析預測,擴大聯合辦税範圍,實現涉税信息共享,挖掘增收潛力,切實做到應收盡收。

三是強化非税收入徵管,努力克服取消、減免行政性收費政策的影響,規範徵管行為,加大非税收入源頭控管力度,“以票管收”,催收促繳,非税收入實現穩步增長。

(二)項目建設紮實推進。

注重發揮項目在經濟社會發展中的重要支撐作用,積極篩選申報符合國家投資政策和產業發展方向的大項目、好項目,多渠道爭取中央省市財政資金,全力推進重大項目建設。至目前,爭取到4065 萬元的保障性安居工程 、4404萬元的水利發展資金、20xx萬元的薄弱學校改造資金、1500萬元的新增千億斤糧食生產能力規劃田間工程等各類財政補助項目95項,到位資金28050萬元,增長3.67%,促進了全縣教育、農業、城鎮基礎設施、保障性住房等建設項目的順利實施。同時,加強與上級財政部門的聯繫溝通,積極主動彙報我縣實際困難,進一步壯大了財政實力,優化了債務結構,緩解了財政支出壓力,為全縣經濟社會持續健康發展注入新的活力,形成新的經濟增長點。

(三)民生支出保障有力。

緊緊圍繞“重民生、促發展、保和諧”的要求,增強財政調控能力,調整和優化支出結構,推進民生工程建設,保障社會事業協調發展。安排資金2.19億元,有效地保障了全縣財政供養人員6577人的工資性支出;及時撥付義務教育公用經費1162.09萬元,26125名學生享受免費義務教育,發放各類助學補助資金1506.04萬元,困難學生資助體系實現全覆蓋,安排20xx萬元,支持全縣農村義務教育薄弱學校實施改造;安排資金8075.7萬元,確保了新農合、城鎮居民醫保人均年補助標準由420元和420元分別提高到450元和450元;城市低保保障標準人均月補助426元;農村低保一、二類對象保障標準分別由人均月補助285元和249元提高到292元和275元;農村五保集中供養對象年補助標準由5000元提高到5420元、分散供養對象年補助標準由3825元提高到4255元,企業退休人員基本養老金人均月增長134元與去年持平,社會困難羣體生活得到了保障;農林水基礎設施建設方面,重點支持農業基礎設施、農村環境綜合整治、“美麗鄉村”、“萬村整潔”農村集體經濟建設等項目,改善了農村生產生活條件;兑付20xx年度農業支持保護資金5621萬元、農機具購置補貼資金115萬元,惠農政策落到實處,讓全縣羣眾共享了改革發展的成果;積極籌措資金,落實了省、市、縣為民辦實事所需資金,有力地支持了全縣各項社會事業的全面持續健康發展。

(四) 精準扶貧成效顯著。

加大政策性涉農貸款發放力度,1-6月,為112户貧困户申請精準扶貧專項貸款463.5萬元,補貼各類政策性貸款貼息資金700.49萬元(其中:已兑付各鄉鎮上報20xx-20xx年精準扶貧貸款准予貼息農户3233户,貼息資金559.56萬元;兑付20xx年雙業貸款省級貼息資金140.93萬元)。同時加快信用擔保體系建設、建立農業自然災害防禦補償機制,有力保障了精準扶貧精準脱貧成果的鞏固和提升。

(五)體制機制逐步完善。

在財政各項改革上下功夫,力爭使財政各項體制機制趨於完善,各項財政管理工作更加規範。積極推行財政預決算信息公開,除涉密信息外,全面公開部門預決算,使我縣財政預決算更加公開透明;拓展支付範圍,嚴格支付程序,財政國庫集中支付規模進一步擴大,支付制度和程序更加完善;嚴把核算中心支付關,公務卡使用效率逐步提高;深化政府採購改革,將政府購買服務納入政府採購範圍;建立完善財政監督管理長效機制,切實加強和規範財政監督管理,實現財政管理改革向縱深邁進。

下半年政工工作計劃篇4

20xx年,**鄉民政所以“以民為本、為民服務、為民解困”的宗旨,狠抓救災救濟、農村低保、農村五保供養、醫療救助、優撫安置、基層政權建設、農村社區建設、殯葬改革等項工作,現將半年來的工作情況總結如下:

一是抓理論知識的學習,二是抓作風修養,切實轉變工作作風,深入到羣眾中去,圍繞民政對象想什麼,盼什麼,缺什麼,這一主題進行走訪調查,使服務對象實際生活中的問題得到有效解決。

針對我鄉3個村可能遭遇的自然災害,上半年進一步完善了《**鄉自然災害救助應急預案》,並把救災應急預案完善到村,成立了救災信息員隊伍。重新登記完善了今年的農村住房保險工作,20xx年我鄉對3384户農村住房進行了投保。上半年共發放了冬令、春荒救災款共計145000萬元,救災款發放時要求各村委會堅持集體研究、民主評議,並張榜公佈接受羣眾監督。

為保證農村低保工作的順利開展,我鄉始終堅持“動態管理、按標施保、因保盡保”的原則和公開、公平、公正的宗旨,嚴格履行個人申請、村委會民主評議、鄉政府審核、市民政局審批程序、並實行“二榜”公佈,實現應保盡保,應退盡退,杜絕關係保、人情保,實行一年一審核,一年一審批,不搞“一刀切”,取消“終身制”,使得有限的低保資金髮揮了較大的救助作用,切實為農村貧困羣眾解決了基本生活困難,20xx年11月對全鄉低保户召開民主評議會進行了評議認定,並完善相關檔案。目前我鄉農村低保户共計34户496人,月保障金81000元。5月份對全鄉的低保信息進行了錄入工作。

目前,我鄉共有五保供養對象96人,其中分散供養39人,敬老院集中供養57人,集中供養率59.4℅。1—6月年共發放五保供養經費166410元。同時結合省民生工程檢查,和宣城市農村敬老院管理服務規範的要求,進一步整理完善了農村五保工作檔案、五保户個人檔案;年初制訂了五保户定期走訪、幫扶制度,對散居五保户實行定期走訪,專人聯繫,進一步加強敬老院的管理,不斷提高集中率、不斷提高管理水平、不斷提高院民的伙食標準,做到每天一個雞蛋,每餐2個菜,每星期3次葷,使五保老人真正做到了“老有所養、老有所依,老有所樂、老有所醫”,使五保老人們真正感受到了社會的進步,黨和政府的温暖。

我鄉共有重點優撫對象29人,其中:複員軍人5人,遺屬1人,帶病回鄉的退伍軍人5人,革命傷殘軍人3人,參戰參試軍人15人,60週歲老年退役士兵38人,烈屬1人,義務兵9人。我們按照市民政局的要求,按時發放各類優撫資金,對全鄉重點優撫對象進行逐村逐户調查瞭解,採集信息,完善資料,做好了重點優撫對象醫療補助“一站式”服務工作。在鄉黨委、政府的領導重視下,解決重點優撫對象的“三難”問題,上半年我鄉無優撫對象上訪事件發生。

上半年將取消低保户、五保户、重點優撫對象及農村低收入困難家庭城鄉醫療救助的病種限制,簡化程序,加強與農村合作醫療和城鎮居民醫保制度的銜接,提高資金使用效率,大病醫療救助堅持便民、高效、快捷、救急的原則,擴大醫療救助的惠及範圍,提高補助水平。對醫療救助的對象及符合救助的病種但不是救助對象及時進行救助,適當緩解患重大疾病的救助對象經濟困難。對全鄉的低保户、五保户、重點優撫對象、重度殘疾人由政府資助農村合作醫療參合金,同時完善醫療救助檔案。

推行村務公開,民主管理是加強基層民主政治建設的重要舉措,既符合民心,又順應民意。上半年我們按照“陽光村務”的工作要求,進一步加強了村務監督委員會的工作,規範了工作任務,確實履行職責,使我鄉的基層民主政權建設得到進一步鞏固。進一步加強社區建設,充分發揮新型農村社區服務中心的平台及窗口作用,使廣大村民享受到方便、快捷、高效的服務。繼續加強殯改工作及殯改宣傳工作,提倡婚喪簡辦、移風易俗,我鄉的火化率達100%,無一起土葬事件發生。同時認真開展了3個村公墓年檢工作。

真誠接待,切實解決來訪羣眾實際問題,依據政策規定幫助羣眾解決生產生活中的實際困難,為民辦好事辦實事,從尊重人、理解人、關心人的角度出發,針對來訪羣眾的思想認識和實際問題,盡力多做解疑,真正做到想羣眾所想,急羣眾所急,幫羣眾所需,解羣眾所難,實實在在為來訪羣眾辦實事辦好事。從而做到問題不出鄉,矛盾不上交。一年來,我鄉的民政工作,雖然取得了一些成績,但還有一定的不足。民政工作千頭萬緒,任重道遠。今後,我們將按照權為民所用、情為民所繫、利為民所謀的要求,努力拼搏,開拓進取,進一步把民政工作幹實、幹好,為構建和諧**做出更大的貢獻。

一、認真開展救災救濟工作。

二、切實抓好五保供養工作。

三、紮實開展優撫工作。

四、認真做好城鄉最低生活保障工作。

五、繼續加強殯改工作及殯改宣傳工作,使我鄉的火化率達100%,提倡婚喪簡辦、移風易俗.

六、繼續做好醫療救助工作

七、認真做好村務公開、民主管理工作,完善好各類檔案資料;

八、進一步加強對全鄉3個村新型農村社區服務中心的工作指導。

九、開展80歲以上老年人的調查摸底工作,9月底前完成80歲以上高齡老年人津貼發放工作。

十、配合鄉信訪辦認真做好民政對象的信訪工作。

十二、認真做好其他民政工作,並配合完成黨委政府的其他工作。

下半年政工工作計劃篇5

一、上半年工作完成情況

(一)強化預警預測分析,確保經濟健康發展

(二)加大投資工作力度,確保投資穩定增長

按照省委、省政府“止滑提速、加快發展”以及市委、市政府提出的“項目攻堅年”的要求,以“擴權強縣”試點改革為契機,緊緊把握中央擴內需、保增長一系列有利政策,結合**實際,精心篩選編報項目,積極向上爭取資金,加快項目建設,確保投資穩定增長。1.“四個一批”重點項目2.擴內需中央新增投資項目——第一批新增**億元中央投資項目——第二批新增1300億元中央投資項目3.向上爭取工作情況項目報批方面:抓住擴大內需及擴權強縣的有利契機,繼續加大向上爭取工作力度。在委領導的帶領下,多次去省發改委有關處室彙報銜接工作,成效較為明顯。

(1)寨子河水庫已通過省水利廳會同省發改委、省移民辦組織的可研評審,正與省發改委農經處銜接項目審批等相關事宜,省發改委已安排該項目前期工作經費100萬元。

(2)向省發改委報送城萬快速通道項目可研報告及相關補充資料,已通過可研評審。

(3)立項並上報魏家至長樂、廟埡至紅峯、大**至中坪、**灘至長壩、鷹背至望京等五條農村斷頭公路建設56.3公里,總投資4504萬元,申請補助資金2252萬元。

(4)向省發改委農經處專題彙報並申請了生豬和奶牛養殖場建設項目,項目總投資1047萬元,申請中央投資900萬元。

(5)向省發改委彙報、銜接**市綜合檔案館建設項目,爭取納入**省第一批縣級檔案館建設,儘早實施。項目總投資1972萬元,申請國家補助資金1725萬元。

(6)報送了《關於申報**年城鎮污水中央預算內投資備選項目的請示》,申請補助資金**萬元。

(7)報送了《**市**—20xx年地方電力農網完善工程項目規劃》,規劃項目總投資7.7億元,申請中央預算內資金1.5億元。

(8)已向國家發改委爭取總投資7900萬的**省巴山雀舍清潔化富硒茶葉生產加工項目納入國家貸款貼息改造項目。

(9)向省發改委爭取黃鐘鎮中心衞生院、**灘鎮中心衞生院、舊院鎮中心衞生院3個總投資為185萬元的農村衞生服務體系二期建設工程,項目前期工作已全部進行完畢。

(10)申報了太平鎮等40個鄉鎮文化站建設儲備項目,計劃投資1200萬元。

(11)我市民用天然氣管網長輸項目已經省能源處同意備案,並可望爭取相關天然氣指標。

(12)關於淺層天然氣開發及相關項目規劃,達州市發改委同意納入全市總體規劃。4.項目立項批覆及備案情況上半年共對基層派出所、基層人民法庭、達陝高速公路用電工程、山溪口至曾家鄉農村斷頭公路建設等46個項目進行了審批立項,總投資13757.64萬元。

(三)體制改革穩步推進

嚴格按照“3個100%”的要求,快速推進企事業改制工作。目前,除水泵廠、陶瓷廠、民生供排水公司,白**自來水公司等4户國有企業尚未啟動實施外,飲料廠和電影公司的改制即將結束。